2026年襄州区民政局本级预算公开说明
2026年01月16日 10:57襄州区民政局
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一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责:

襄州区民政局主要职责是:(一)起草民政事业发展的区政府规章草案和规范性文件,研究拟订全区民政事业发展规划和年度工作计划,拟订全区民政工作管理办法,并组织实施和监督检查。

(二)依法对社会组织进行年检和执法监督。配合做好 全区社会组织党建工作。

(三)牵头拟订社会救助办法、标准,统筹城乡社会救 助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、 临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理实施意 见。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改 进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订地名管理有关办法。担全区重要自然地理 实体和市区内城市道路等地名命名、更名、销名审核、申报 工作。组织、指导全区地名管理工作。负责全区行政区域的 设立、撤销、更名,行政区划界线的变更,人民政府驻地的迁移审核、申报工作。组织、指导区内行政区域界线的勘定 和管理工作。

(六)贯彻落实国家、省、市关于婚姻登记管理、殡葬 管理的方针政策和法律法规,负责推进婚俗和殡葬改革,负责殡葬、救助服务机构管理工作。

(七)贯彻落实国家、省、市关于残疾人权益保护政 策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作, 贯彻落实国家、省、市关于养老服务规划、政策,承担老年 人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)贯彻落实国家、省、市关于儿童福利、孤弃儿童 保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守 儿童关爱服务体系和困难儿童保障制度。

(十)拟订促进慈善事业发展规划,组织、指导社会 捐助工作。

(十一)拟订民政社会工作发展规划,贯彻落实国家、 省关于社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进 社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十二)负责全区民政系统信用体系建设工作,重点抓 好社会组织、社会救助、最低生活保障等领域信用档案和信 用评价体系建设。配合组建全区信用服务行业协会,推动其 规范发展。

(十三)完成上级交办的其他任务。

(十四)职能转变。强化基本民生保障职能,整合社会 资源,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会 服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推 动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置情况:

襄州区民政局内设7个股室,分别是:办公室、人事股、财务股、社会福利股、社会事务股、地名区划股、社会组织管理股。实有人数47(其中在职14人,退休31人,遗属2从),总编制数15人,其中:行政编制13,事业编制1人

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2026民政局本级收入预算4809.41万元,比2025年单位预算收入增加425.56万元,增长9.7%。其中:财政拨款收入3695.41万元,其他收入0万元。 

2.预算支出情况:2026民政局本级支出预算4809.41万元,比2025年单位预算支出增加425.56万元,增长9.7%。其中,基本支出343.21万元,占总支出7.14%;项目支出4466.2万元,占总支出92.86%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):财政拨款229.6万元,比2025年预算数减少7.67万元,下降3.23% 。主要原因是:公用经费标准下调

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):财政拨款69.86 万元,比2025年预算数减少7.39万元,下降9.57% 。主要原因是:退休人员死亡,退休统筹减少

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):财政拨款22.87万元,比2025年预算数增加1.52万元,增长7.12% 。主要原因是:在职人员增加相应的养老保险支出增加

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年缴费支出(项):财政拨款11.43万元,比2025年预算数增加11.43万元 。主要原因是:2025年度无职业年金预算安排

(5)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):财政拨款6万元,比2025年预算数增加6万元。主要原因是:2025年度无此项目资金安排

6社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):财政拨款1200万元,比2025年预算数增加200万元,增长20% 。主要原因是:高龄老人补贴项目支出预算增加

7)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):财政拨款245万元,比2025年预算数增加245万元。主要原因是:福利院工作人员经费及运转经费

(8)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):财政拨款99.7万元,比2025年预算数增加99.7万元。主要原因是:福利院工作人员经费及运转经费

9卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款26.05万元,比2025年预算数增加7.24万元,增长38.494% 。主要原因是:在职人员增加,医保标准提高

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款0.34万元,比2025年预算数增长0.34万元。主要原因是2025年度无此预算安排。

(11)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项):财政拨款1320万元,比2025年预算数增长1320万元。主要原因是本级残疾人两项补贴资金。

(12)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):财政拨款451万元,比2025年预算数增长451万元。主要原因是上级残疾人两项补贴资金。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款13.58万元,比2025年预算数减少5.5万元,下降28.83% 。主要原因是财政拨款由12%下调至8%

3.政府性基金预算情况:

2026年度政府性基金支出1114万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利彩票公益金支出(项):财政拨款1114万元,比2025年预算数增长1114万元。主要原因是养老、社会福利、中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金、经济困难高龄失能老人补助

4.国有资本经营预算情况:

2026年度本单位无国有资本经营预算

四、机关运行经费安排情况:

民政局本级2026年日常公用经费支出预算18.2万元,其中:商品和服务支出18.2万元,资本性支出0万元;与2025年21.54万元相比减少3.34万元,下降15.51%。主要原因是:标准下调,减少福利费拨款。其中:办公费4.63万元、水费0.39万元、电费1.5万元、差旅费3万元、公务接待费2万元、劳务费3万元、工会经费3.68万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2026年民政局本级财政拨款“三公”经费支出预算2万元,与上年相比支出增加1.56万元,增长354.55%,主要是:业务招待费预算增加。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2026年预算安排0万元。主要原因是:我单位无此项预算支出。

(二)公务接待费

2026年民政局本级公务接待费预算安排2万元。主要用于:相关单位之间业务往来接待。与上年相比支出增加(减少)1.56万元,增长354.55%,主要原因是:预计本年度业务招待增加。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2026年年预算安排0万元,主要原因是:我单位无此项预算支出。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:民政局本级2026年政府采购预算安排4.63万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排4.63万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排4.63万元。较上年1.83万元增加2.8万元,增长153%,主要原因是本年度增加了采购办公设备(台式电脑)。

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2025年12月31日,**(单位)资产总额11706.31万元,其中流动资产24.21万元,固定资产409.82万元,在建工程11239.19万元,无形资产33.09万元,固定资产当中,房屋构筑物202.26万元,汽车12辆180.82万元,其他固定资产26.74万元。与上年相比,本年资产总额增加1556.79万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2026年我单位共申报项目10个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个,财政预算安排4466.2万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

民政局本级2026年无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

民政局本级2026年无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表

国有资本经营预算支出表(单位).xls

襄阳市区县部门预算公开表(民政局本级)_发布勿动_2026-01-08.xls

【42060725081T000000100】襄州区民政局本级-80岁以上老人高龄补贴绩效目标申报表.xls

【42060725081T000000101】襄州区民政局本级-困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理配套绩效目标申报表.xls

【42060725081T000000102】襄州区民政局本级-五保供养工作人员经费(含公立福利院工作经费)绩效目标申报表.xls

【42060725081T000000103】襄州区民政局本级-城乡工作经费绩效目标申报表.xls

【42060725081T000000105】襄州区民政局本级-代管遗属补助绩效目标申报表.xls

【42060725081T000000106】襄州区民政局本级-引丹工程建设民工医疗费绩效目标申报表.xls

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【42060725081T000000115】襄州区民政局本级-中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金绩效目标申报表.xls

【42060725081T000000116】襄州区民政局本级-经济困难高龄失能老人补助(福彩公益金)绩效目标申报表.xls


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